Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 464 Mäso a mäsové výrobky 108,21 s DPH 1/2025 28.10.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 465 Potraviny 174,43 s DPH 7/2025 28.10.2025 EASTFOOD 21.11.2025
Faktúra 466 Mäso a mäsové výrobky 78,44 s DPH 1/2025 29.10.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 467 Pekárenské výrobky 218,15 s DPH 4/2025 31.10.2025 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE 21.11.2025
Faktúra 469 Elektrina - AB 95,00 s DPH 5100548960 C 31.10.2025 VSE 21.11.2025
Faktúra 483 Mäso a mäsové výrobky 88,94 s DPH 1/2025 06.11.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 470 Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie 121,29 s DPH 04331111213564 31.10.2025 SLOVAK TELEKOM 21.11.2025
Faktúra 471 Plyn 3 779,10 s DPH 00215627 P/2025 03.11.2025 ENERGIE INAK 21.11.2025
Faktúra 472 Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT) 160,50 s DPH 4002880 03.11.2025 SLOVNAFT 21.11.2025
Faktúra 473 Revízie hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 107,20 s DPH 03.11.2025 PYROKA 21.11.2025
Faktúra 474 Havarijné poistenie Dacia Lodgy 96,56 s DPH 700676344 03.11.2025 ALLIANZ 21.11.2025
Faktúra 475 PZP Dacia Lodgy 59,52 s DPH 8019002742 03.11.2025 ALLIANZ 21.11.2025
Faktúra 476 BOZP a PO 49,79 s DPH MZ 03.11.2025 VIMA - Naď 21.11.2025
Faktúra 477 Lieky pre žiakov RC 120,11 s DPH 03.11.2025 DUOPHARM 21.11.2025
Faktúra 478 Mäso a mäsové výrobky 96,52 s DPH 1/2025 03.11.2025 Mäso ZEMPLÍN 21.11.2025
Faktúra 479 Elektrina 918,76 s DPH 5100548960 C 05.11.2025 VSE 21.11.2025
Faktúra 480 Mliečne výrobky 221,75 s DPH 3/2025 05.11.2025 MILK-AGRO 21.11.2025
Faktúra 481 Inštalácia kamerového systému v RC 15 169,60 s DPH 11/2025 06.11.2025 SOJKA Elektro s.r.o. 21.11.2025
Faktúra 482 Poistenie automobilu Dacia Jogger 218,97 s DPH 8880267244 06.11.2025 ALLIANZ 21.11.2025
Faktúra 304 Mliečne výrobky 120,83 s DPH 3/2025 14.07.2025 MILK-AGRO Mgr. Iveta Čobanová Riaditeľka RC 16.10.2025
zobrazené záznamy: 281-300/602