Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 533 Vianočné poukážky zamestnancom RC - zo Sociálneho fondu 3 020,00 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 05.12.2025 LIDL Slovenská republika 08.01.2026
Faktúra 532 Elektrina 925,33 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 5100548960 C 03.12.2025 VSE 08.01.2026
Faktúra 531 Diesel DACIA Lodgy (TV - 659 CT), Benzín DACIA Jogger (AA - 380 SZ) 123,71 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 4002880 03.12.2025 SLOVNAFT 08.01.2026
Objednávka 55 Revízie elektrických inštalácií a prenosných spotrebičov s DPH 02.12.2025 MIHÓK Reedukačné centrum Bačkov Mgr. Iveta Čobanová riaditeľka RC 08.01.2026
Faktúra 515 Ošatenie pre žiakov - dary 62,75 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 01.12.2025 DECATHLON SK 08.01.2026
Faktúra 518 Tovar do kuchyne - ŠJ 234,20 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 01.12.2025 NICOSTAV 08.01.2026
Objednávka 54 Športové potreby s DPH 01.12.2025 AG SPORT Reedukačné centrum Bačkov Mgr. Iveta Čobanová riaditeľka RC 08.01.2026
Faktúra 516 Ošatenie pre žiakov - MVŽ 209,00 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 01.12.2025 AG SPORT 08.01.2026
Faktúra 517 Potraviny 346,63 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 8/2025 01.12.2025 TA - TRANS 08.01.2026
Faktúra 519 Plyn 3 779,10 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 00215627 P/2025 01.12.2025 ENERGIE INAK 08.01.2026
Faktúra 522 Lieky pre žiakov v RC 100,28 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 01.12.2025 DUOPHARM 08.01.2026
Faktúra 530 Telefónne služby - pevné linky škola, AB, internetové pripojenie 124,85 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 04331111213564 01.12.2025 SLOVAK TELEKOM 08.01.2026
Faktúra 529 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 49,20 s DPH Mgr. Čobanová Iveta SZ 2024 / KE 1191 01.12.2025 ESPIK Group s.r.o. 08.01.2026
Faktúra 528 Mäso a mäsové výrobky 38,50 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 1/2025 01.12.2025 Mäso ZEMPLÍN 08.01.2026
Faktúra 526 Mäso a mäsové výrobky 157,35 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 1/2025 01.12.2025 Mäso ZEMPLÍN 08.01.2026
Faktúra 525 Potraviny 202,53 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 7/2025 01.12.2025 EASTFOOD 08.01.2026
Faktúra 524 Pekárenské výrobky 334,62 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 4/2025 01.12.2025 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE 08.01.2026
Faktúra 523 Mäso a mäsové výrobky 65,19 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 1/2025 01.12.2025 Mäso ZEMPLÍN 08.01.2026
Faktúra 527 Poistenie prívesného vozíka 35,36 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 6573037158 01.12.2025 KOOPERATIVA 08.01.2026
Faktúra 521 Zimné pneumatiky Matador - Dacia Jogger 266,20 s DPH Mgr. Čobanová Iveta 01.12.2025 PNEUSVET.SK 08.01.2026
zobrazené záznamy: 201-220/837